Cómo facturar clases de yoga: aspectos clave
Si eres profesor o profesora de yoga, seguramente dedicas la mayor parte de tu energía a transmitir bienestar a tus alumnos. Sin embargo, también es fundamental ocuparte de la parte administrativa de tu actividad, como la facturación.
Aunque pueda parecer complicado al principio, facturar clases de yoga es más sencillo de lo que imaginas si conoces los pasos básicos y las obligaciones legales que debes cumplir.
En este artículo, te explicamos todo lo que necesitas saber para gestionar correctamente tus facturas y cumplir con la normativa.
Desde cómo darte de alta como autónomo hasta herramientas prácticas para facilitar tu día a día, aquí encontrarás una guía clara y adaptada a tu profesión.
¡Empecemos a organizar tus cuentas para que puedas centrarte en lo que realmente importa: enseñar yoga!
En este artículo encontrarás
- 1 Cómo empezar: alta como autónomo y requisitos legales
- 2 ¿Qué es la facturación electrónica y por qué será obligatoria?
- 3 Ventajas de la facturación electrónica
Cómo empezar: alta como autónomo y requisitos legales
Las clases de yoga se han convertido en una forma popular de combinar actividad física y bienestar mental, ofreciendo numerosos beneficios a quienes practican esta disciplina milenaria.
Sin embargo, si eres profesor/a de yoga o tienes tu propio estudio, además de enfocarte en guiar a tus alumnos, es fundamental que cumplas con la legislación tributaria y factures correctamente tus clases.
Si vas a empezar a facturar tus clases de yoga, el primer paso es darte de alta como autónomo, lo que te permitirá ejercer legalmente y cumplir con tus obligaciones fiscales.
Aunque puede parecer un trámite complicado, es un proceso más simple de lo que imaginas.
Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para empezar con buen pie.
Paso 1: darse de alta en Hacienda (modelo 036 o 037)
El primer paso para comenzar a facturar tus clases de yoga es registrarte en Hacienda, informando a la Agencia Tributaria que vas a desarrollar una actividad económica como profesional independiente.
Este trámite se realiza mediante el modelo 036 o el modelo 037, que es una versión simplificada del anterior.
Aquí te explicamos los detalles para que lo completes sin complicaciones.
¿Qué es el modelo 036 o 037?
Estos formularios sirven para comunicar a Hacienda datos clave sobre tu actividad: qué tipo de servicios ofreces, cómo vas a gestionar los impuestos asociados y bajo qué epígrafe profesional te darás de alta.
- Modelo 036: más completo y necesario si tienes características especiales, como operar en el extranjero o gestionar retenciones complejas.
- Modelo 037: ideal para la mayoría de los profesores/as de yoga, ya que cubre las necesidades de actividades sencillas sin especificaciones adicionales.
Te podría interesar → Diferencias entre el modelo 036 y 037. ¿Cuál presentar?
Elegir el epígrafe adecuado
El yoga suele encuadrarse dentro del epígrafe de actividades relacionadas con la enseñanza no reglada. Asegúrate de elegir el epígrafe correcto, ya que definirá cómo debes tributar y presentar tus declaraciones.
- Epígrafe sugerido: generalmente, se utiliza el código 826, correspondiente a “Enseñanza diversa”.
- ¿Qué pasa si también vendes productos?, si además de clases, ofreces productos relacionados (como esterillas, ropa o libros), puede ser necesario incluir un epígrafe adicional relacionado con el comercio.
Cómo completar el trámite
- Reúne tus datos personales y profesionales: necesitarás tu DNI, dirección fiscal y una descripción clara de tu actividad.
- Presenta el formulario: puedes realizar el trámite en línea a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
- Define el tipo de tributación: al darte de alta, deberás informar si tus servicios están sujetos a IVA o exentos y cómo aplicarás las retenciones del IRPF. Las clases de yoga suelen estar sujetas a IVA, excepto en casos muy específicos (por ejemplo, si se consideran servicios educativos).
Con el alta en Hacienda, estarás oficialmente registrado como profesional independiente y tendrás que cumplir con obligaciones fiscales como la emisión de facturas y la presentación de las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF.
Este es el primer paso para profesionalizar tu actividad y gestionar tus clases de yoga de manera legal.
Paso 2: alta en la Seguridad Social como autónomo
Una vez completado el registro en Hacienda, el siguiente paso para empezar a facturar tus clases de yoga es darte de alta en la Seguridad Social como autónomo.
Este trámite es obligatorio y te permite ejercer legalmente mientras contribuyes al sistema de seguridad social, obteniendo acceso a beneficios como la cobertura sanitaria o la cotización para tu jubilación como autónomo.
¿Qué es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)?
El RETA es el régimen dentro de la Seguridad Social en el que se inscriben las personas que trabajan por cuenta propia.
Cómo darte de alta paso a paso
- Plazo para el alta: debes darte de alta en la Seguridad Social en un plazo máximo de 60 días desde el alta en Hacienda. Si lo haces fuera de este plazo, podrían imponerte sanciones económicas.
- Registro en línea o presencial: puedes realizar el trámite a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (requiere certificado digital) o acudiendo a la oficina más cercana con cita previa.
- Datos necesarios:
- Documento de identidad (NIF o NIE).
- Número de afiliación a la Seguridad Social (si no tienes, te lo asignan en el momento).
- Copia del modelo 036 o 037 presentados en Hacienda.
- Elección de base de cotización:
- Puedes elegir tu base de cotización (el ingreso mensual sobre el que cotizarás).
- La cuota de autónomos mensual se calcula en función de tu previsión de ingresos.
Cuota de autónomos y la tarifa plana
Una de las ventajas para quienes inician su actividad como autónomos es la tarifa plana, que reduce considerablemente el importe de la cuota durante los primeros meses.
- Primeros 12 meses: una cuota reducida fija de 80 € mensuales
- Meses 13 a 24: incremento gradual, aunque sigue siendo más baja que la cuota estándar.
Revisa las condiciones actuales para beneficiarte de esta ayuda, ya que es una excelente forma de reducir tus gastos iniciales.
¿Qué pasa si colaboras como profesor/a en centros de yoga?
Si impartes clases de yoga en colaboración con centros especializados, aunque no seas el propietario del centro, eres responsable de cumplir con las normativas fiscales como autónomo o colaborador.
Relación laboral o mercantil: ¿qué tipo de vínculo tienes?
Lo primero que debes identificar es el tipo de relación que tienes con el centro. Esto determina cómo debes facturar y qué implicaciones legales existen.
- Relación laboral: si trabajas bajo las órdenes directas del centro, cumpliendo horarios fijos y utilizando sus instalaciones y materiales, te encuentras regulado bajo una relación laboral. En este caso, el centro deberá contratarte como empleado y encargarse de tus cotizaciones.
- Relación mercantil: si actúas como un colaborador independiente, organizando tus clases y gestionando tus propios horarios, deberás emitir facturas por tus servicios como autónomo.
En la mayoría de los casos, la relación con centros de yoga es de tipo mercantil.
Facturación a centros de yoga
Si colaboras con un centro, necesitarás emitir facturas por los servicios que prestas, indicando los detalles correspondientes:
- Tus datos y los del centro de yoga: tu nombre y razón social del centro, así como NIF y domicilio fiscal de ambos.
- Fecha de emisión: indicar la fecha en que se emite es un dato para llevar un seguimiento de las facturas por ambas partes.
- Número de factura: el número de factura debe ser único y seguir una secuencia correlativa.
- Concepto: describe claramente los servicios ofrecidos (por ejemplo, “Clases de yoga impartidas en octubre”).
- Base Imponible: el importe de los servicios prestados antes de impuestos.
- Impuestos aplicables:
- IVA: la mayoría de las clases de yoga están sujetas al IVA, que deberás incluir en tus facturas.
- IRPF: si facturas a empresas o profesionales, tendrás que aplicar una retención de IRPF (normalmente el 15 %, o el 7 % durante los primeros años como autónomo).
- Total de la factura: la suma de la base imponible más el IVA. Es decir, la cantidad final que el centro de yoga debe pagarte.
- Inclusión de la palabra “factura”: la palabra “factura” debe figurar de forma destacada, preferiblemente en la parte superior del documento.
Paso 3: elegir la forma de facturación
Una vez que estés dado de alta en Hacienda y la Seguridad Social, es momento de definir cómo vas a gestionar tus facturas. Este aspecto es fundamental para mantener tu actividad ordenada y cumplir con la normativa.
A partir de 2026, habrá cambios importantes que afectarán a los profesores/as de yoga: será obligatorio utilizar la facturación electrónica, dejando atrás métodos tradicionales como Excel o facturas en PDF.
¿Qué es la facturación electrónica y por qué será obligatoria?
La facturación electrónica supone emitir facturas a través de un sistema digital homologado que garantiza la integridad y trazabilidad de la información. Las grandes empresas ya han comenzado a facturar a través de la facturación electrónica.
Será a partir de 2026 cuando se exigirá que todos los profesionales autónomos y pymes usen este formato, con el objetivo de aumentar la transparencia fiscal y evitar el fraude.
Descubre → Todo lo que necesitas saber sobre la factura electrónica obligatoria
La obligación de utilizar la facturación electrónica para profesionales autónomos, como profesores de yoga, se enmarca dentro de la conocida como Ley Crea y Crece, aprobada en España por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
Esta normativa tiene como objetivo fomentar la digitalización de las empresas y los profesionales, mejorar la transparencia fiscal y facilitar la lucha contra el fraude.
Aunque la Ley Crea y Crece establece el marco general para la implementación de la facturación electrónica, su aplicación práctica aún depende del desarrollo reglamentario definitivo.
Una vez en vigor, la normativa impondrá la obligatoriedad de emitir y recibir facturas exclusivamente a través de sistemas electrónicos homologados.
Cómo te afecta la facturación electrónica como profesor de yoga
Si hasta ahora utilizabas herramientas como Excel, Word o PDF, necesitarás migrar a una plataforma que cumpla con los nuevos requisitos.
La facturación electrónica implica:
- Adoptar un software homologado: tendrás que emplear un programa de facturación que cumpla con los requisitos legales de trazabilidad, autenticidad e integridad.
- Gestionar el envío y recepción digital de facturas: ya no podrás entregar facturas físicas o enviarlas por correo como PDF. Las facturas deberán circular dentro de un sistema digitalizado.
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Ventajas de la facturación electrónica
Aunque la transición pueda parecer un desafío, la facturación electrónica tiene beneficios claros para tu actividad como profesor de yoga:
- Automatización: facilita la creación y envío de facturas, ahorrándote tiempo.
- Orden y seguridad: almacena todas tus facturas en un mismo lugar y asegura su validez legal.
- Reducción del riesgo de errores: los sistemas digitales minimizan problemas como errores de cálculo o pérdida de documentos.
- Cumplimiento legal: garantiza que tus facturas cumplen con las normativas fiscales actuales y futuras.
Prepárate para el cambio
Aunque el cambio será obligatorio a partir de enero de 2026 para personas jurídicas y el 1 de julio para autónomos, no esperes hasta el último momento para adaptarte.
Implementar un sistema de facturación electrónica desde ahora te permitirá familiarizarte con el proceso y evitar problemas futuros.
Además, es una forma de profesionalizar aún más tu actividad como profesor/a de yoga, mostrando seriedad y compromiso con tus clientes y con la normativa.
Consejos para la transición
- Busca un software especializado: existen herramientas de facturación electrónica diseñadas para autónomos y pymes como Billin que son fáciles de usar y cumplen con la normativa.
- Infórmate sobre las ayudas disponibles: hay subvenciones para la digitalización de pequeños negocios.
- Empieza cuanto antes: aunque 2026 parece lejano, la adaptación puede requerir tiempo. Cuanto antes te familiarices con estos sistemas, mejor preparado estarás para el cambio.
En Billin, entendemos las necesidades de los profesores/as de yoga y autónomos como tú.
Nuestra herramienta de facturación electrónica está diseñada para facilitarte la transición al nuevo sistema obligatorio y mantener tus cuentas en orden con pocos clics.
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